問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)買(mǎi)多個(gè)固定資產(chǎn),已經(jīng)支付了預(yù)付款,現(xiàn)在收到了其中的幾個(gè)固定資產(chǎn),達(dá)到可使用狀態(tài)。仍有部分固定資產(chǎn)未收到,發(fā)票要等剩下的固定資產(chǎn)到齊以后一起開(kāi)具。我應(yīng)該怎么做賬呢?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 11:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,先計(jì)入預(yù)付賬款;等收到發(fā)票后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);
2022 01/12 11:08
84784949
2022 01/12 11:12
那次月固定資產(chǎn)也不用計(jì)提折舊,是吧?
立紅老師
2022 01/12 11:12
同學(xué)你好,那次月固定資產(chǎn)也不用計(jì)提折舊,是吧?——現(xiàn)在不計(jì)提折舊 ;計(jì)入固定資產(chǎn)的次月開(kāi)始計(jì)提折舊 ;
84784949
2022 01/12 11:12
在收到發(fā)票以前
立紅老師
2022 01/12 11:18
同學(xué)你好,在收到發(fā)票以前不計(jì)折舊?
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