問題已解決

您好,老師!問個問題哈,報表預(yù)付賬款負(fù)數(shù),申報時負(fù)數(shù)就是應(yīng)付和應(yīng)付賬款數(shù)相加,這樣對嗎?

84784982| 提問時間:2022 01/14 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,報表的往來科目,應(yīng)當(dāng)按這個公式計算? 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2022 01/14 16:06
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