問題已解決

請問老師,去年12月份漏記一個人工成本,我可以記到今年1月份嗎?稅務局允許嗎?

linxin2005| 提問時間:2022 01/18 11:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您申報的個稅工資嗎?如果申報了的話,一月份可以記上。
2022 01/18 11:57
linxin2005
2022 01/18 11:59
不申報,個稅有公司代申報了,我擔心以后稅務局查賬,發(fā)現(xiàn)本應記在2021年成本,卻記在2022年,怕稅務局不認,讓調(diào)出來
李霞老師
2022 01/18 12:01
那我不建議你在做賬了。
linxin2005
2022 01/18 12:02
不做不行啊
李霞老師
2022 01/18 12:06
我的意思如果說這個人在你們公司,你們公司給他申報個稅了,那你們就可以做這個人的工資,如果沒申報的話,那就不可以的。
linxin2005
2022 01/18 12:11
這個工資流水,是甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資,這部分工資2021年我沒確認成本,我才發(fā)現(xiàn),我該怎么辦?
李霞老師
2022 01/18 12:14
嗯,我的意思是你給這些人雖然是代發(fā)工資,但是申報個稅了嗎?你申報了個稅,你現(xiàn)在是可以補上的,但是你沒申報的話,你憑空的做做這么一筆人工成本兒,后期查到你肯定是有風險的。
linxin2005
2022 01/18 12:15
個稅應該申報了,由代發(fā)的勞務公司申報
李霞老師
2022 01/18 12:15
哦,那如果申報了的話,你可以做這個工資呀,你可以做進去。
linxin2005
2022 01/18 12:16
做到22年成本里嗎,發(fā)工資在2011年,這樣也沒關系嗎?
李霞老師
2022 01/18 12:17
其實我很奇怪,咱正常做工資成本的話,都是先計提,然后再發(fā)放,如果說你先發(fā)放了,然后你到第二年再計提的話,嗯,那你的那個報表兒,還有你的應付職工薪酬,這個科目他不得掛數(shù)嗎。
linxin2005
2022 01/18 12:20
由于這是甲方代發(fā),就相當于甲方少給我們這筆錢就行了,我們走往來即可,就是這部分成本我該怎么辦,我2021年給忘了記
李霞老師
2022 01/18 12:27
那您直接寄到2022年一月份,直接借主營業(yè)務成本就可以啊。
linxin2005
2022 01/18 12:29
我們財務部長要我通過以前年度損益調(diào)整,分錄我該咋寫
李霞老師
2022 01/18 12:33
小企業(yè)會計準則已經(jīng)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了。嗯,如果說你是小企業(yè)會計準則的話,你通過利潤分配未分配利潤直接做就行,就是借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
linxin2005
2022 01/18 12:37
我們有以前年度損益調(diào)整,請您給我一個完整分錄,謝謝
linxin2005
2022 01/18 12:37
我們有以前年度損益調(diào)整,請您給我一個完整分錄,謝謝
linxin2005
2022 01/18 12:37
我們有以前年度損益調(diào)整,請您給我一個完整分錄,謝謝
李霞老師
2022 01/18 12:38
借,以前年度損益調(diào)整貸,其他應付款借利潤分配,未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整。
linxin2005
2022 01/18 12:40
謝謝老師,您辛苦了
linxin2005
2022 01/18 12:40
謝謝老師,您辛苦了
李霞老師
2022 01/18 12:41
祝您生活愉快感謝五星好評
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