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老師,我發(fā)現(xiàn)去年的帳做錯了,,,之前做的是管理費(fèi)用的,實(shí)際是營業(yè)外支出, 這個要怎么調(diào)呀

84785000| 提問時間:2022 01/18 16:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,如果去去年的賬,今年不用調(diào)整了,都是損益科目
2022 01/18 16:30
84785000
2022 01/18 16:30
那要怎么做呢
冉老師
2022 01/18 16:32
反結(jié)賬,直接修改去年的
84785000
2022 01/18 16:38
怎么修改?老師
冉老師
2022 01/18 16:39
反結(jié)賬啊,到21年度 借營業(yè)外支出 貸管理費(fèi)用
84785000
2022 01/18 16:39
以前我是按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生然后入賬的,然后呢,就沒有用營業(yè)外支出這個科目,然后那個國家補(bǔ)助資金到賬的時候,用的是營業(yè)外收入這個科目,然后現(xiàn)在年底了,我應(yīng)該怎么做。
冉老師
2022 01/18 16:40
跨年是跳不了了,學(xué)員,因?yàn)檫@個都是損益科目
84785000
2022 01/18 16:42
那我要怎么做呢
冉老師
2022 01/18 16:52
如果費(fèi)用調(diào)整,就是開21年度賬,直接修改, 只要這一個辦法
冉老師
2022 01/18 16:52
如果非要調(diào)整,就是開21年度賬,直接修改, 只要這一個辦法
84785000
2022 01/18 16:54
是面對這種情況的話,還有其他方面嗎, 哪個方法比較簡單。
冉老師
2022 01/18 16:55
沒有其他方法了,都是損益科目,當(dāng)期不能調(diào)整,不然改變今年的損益了,今年也是錯的了
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