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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下,當(dāng)收到房租費(fèi)發(fā)票后,應(yīng)該如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
借:其他業(yè)務(wù)成本
增值稅
貸 :應(yīng)付賬款等
2022 01/29 16:06
84784970
2022 01/29 16:26
先付款后收到發(fā)票,
付款時(shí)寫借:預(yù)付賬款-房租費(fèi)
貸:銀行存款。
當(dāng)月攤銷:借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
z這樣對嗎
然后收到房租費(fèi)發(fā)票時(shí),寫:借:其他業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:應(yīng)付賬款 而不是預(yù)付賬款嗎
王超老師
2022 01/29 16:27
這個(gè)預(yù)付賬款只是一個(gè)過渡科目,你用應(yīng)付賬款也可以的
84784970
2022 01/29 16:35
那如果當(dāng)月收到的房租費(fèi)發(fā)票沒有及時(shí)入賬,在以后年度入賬可以嗎
王超老師
2022 01/29 16:37
可以的,我們經(jīng)常是過了一個(gè)季我們經(jīng)常是過了一個(gè)季度才收到上一個(gè)月的發(fā)票
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