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我發(fā)現(xiàn)去年有個主營業(yè)務(wù)收入多記了,少記了銷項(xiàng)稅,就是把銷項(xiàng)稅的份額寫入了收入里面,請問今年要怎么做帳?例如,收入100000 銷項(xiàng)稅 50000 寫為收入 130000 銷項(xiàng)稅 20000,就是主營業(yè)務(wù)收入金額寫多了,銷項(xiàng)稅寫少了

84784951| 提問時間:2022 02/10 10:18
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
學(xué)員您好,如下 借:以前年度損益調(diào)整 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 30000
2022 02/10 10:20
84784951
2022 02/10 10:22
那上一年的數(shù)據(jù)是在匯算清繳的時候,需要調(diào)整為正確的,是嗎?
王老師1
2022 02/10 10:25
學(xué)員您好,是的,理解正確
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