問題已解決

應(yīng)交稅費貸方余額是正數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)平, 我們是小規(guī)模,稅費都交了,應(yīng)交稅費欄應(yīng)該是0,現(xiàn)在怎么調(diào)平呢

84784982| 提問時間:2022 03/01 11:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 貸方余額的原因是什么??
2022 03/01 12:00
84784982
2022 03/01 12:28
以前年度做的銷項稅沒轉(zhuǎn)出
玲老師
2022 03/01 12:30
你好 是減免了 還是什么??
84784982
2022 03/01 13:07
就是做收入的時候做進(jìn)去銷項稅了,然后季末的時候又計提稅金了
84784982
2022 03/01 13:08
這樣是不是就重復(fù)入賬了呢
玲老師
2022 03/01 13:14
是的 小規(guī)模做收入分錄 下月交稅就好了 多計提 的紅沖了?
84784982
2022 03/01 13:46
是以前年度的,也直接紅沖嗎
玲老師
2022 03/01 13:51
。是的,影響損益的,用以前年度損益調(diào)整。
84784982
2022 03/01 15:36
老師分錄怎么寫呢
玲老師
2022 03/01 15:42
你好 反原來錯 分錄 發(fā)來看一下?
84784982
2022 03/01 17:27
開始的幾筆稅費還沒做繳稅,后邊又重復(fù)計提了
84784982
2022 03/01 17:27
老師,這種調(diào)整分錄怎么寫
玲老師
2022 03/01 17:37
要計提 時的分錄 發(fā)來看一下? 就是把多的計提 的紅沖? 做相反分錄??
84784982
2022 03/02 08:20
這個就是計提的分錄
84784982
2022 03/02 08:21
分錄怎么寫呢,不會呀。老師
玲老師
2022 03/02 08:23
您好,借未交增值稅, 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費附加稅的名稱。 貸以前年度損益調(diào)整。稅金及附加 借以前年度損益調(diào)整所得稅 貸應(yīng)交稅費。 借以前年度損益調(diào)整。 貸未分配利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~