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去年我將應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用錯記成無形資產(chǎn)了,跨年怎么做調(diào)整分錄呀

84784970| 提問時間:2022 03/04 09:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2022 03/04 09:35
84784970
2022 03/04 09:35
企業(yè) 會計準(zhǔn)則
84784970
2022 03/04 09:40
當(dāng)時做了無形資產(chǎn)原值是84905.66,提了折舊1415.09,現(xiàn)在跨年了,我怎么把它調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本里呢?
樸老師
2022 03/04 09:40
同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 借無形資產(chǎn)負(fù)數(shù)凈值 貸累計攤銷 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784970
2022 03/04 09:54
老師,當(dāng)時我們直接把攤銷計入主營業(yè)務(wù)成本里了,我們帳套里沒有累計攤銷的科目
84784970
2022 03/04 09:58
那我是不是把累計攤銷換成貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1415.09?
樸老師
2022 03/04 10:00
同學(xué)你好 對的 主營業(yè)務(wù)成本就是那個以前年度損益調(diào)整 是在借方的
84784970
2022 03/04 10:03
老師,看下,是不是這樣?
樸老師
2022 03/04 10:09
同學(xué)你好 對的 是這樣做分錄的
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