問(wèn)題已解決

老師,公司所有的收入票據(jù) 也就是說(shuō)公司開(kāi)給客戶的票據(jù)也要做到賬目里面去是吧也是每月都分開(kāi)做是嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/25 17:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022 03/25 17:29
84785003
2022 03/25 17:54
老師,收入票據(jù)也是按票據(jù)日期補(bǔ)做 還是做完所有支出發(fā)票后再做收入票據(jù)
84785003
2022 03/25 17:55
還是按票據(jù)日期都要補(bǔ)做 支出就做支出賬目 收入就做收入賬目
郭老師
2022 03/25 17:58
最好還是按照時(shí)間順序做的 原始憑證的時(shí)間
84785003
2022 03/25 19:03
按時(shí)間 收入做收入 支出做支出?
84785003
2022 03/25 19:05
收入票據(jù)怎么做 就是公司是賓館 開(kāi)給客戶的住宿發(fā)票
郭老師
2022 03/25 19:08
對(duì)的是的,借銀行存款 現(xiàn)金 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785003
2022 03/25 19:17
要是銀行轉(zhuǎn)賬 就記,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 要是現(xiàn)金就記 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 對(duì)嗎
郭老師
2022 03/25 19:22
先進(jìn)的不對(duì) 你咋紅蟲(chóng)收入了
84785003
2022 03/25 19:25
現(xiàn)金怎么做?????
郭老師
2022 03/25 19:28
借現(xiàn)金 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785003
2022 03/25 19:33
現(xiàn)金這樣子做一筆就可以了是吧
郭老師
2022 03/25 19:37
是的,確認(rèn)收入的就這一筆,然后再結(jié)轉(zhuǎn)你的成本。
84785003
2022 03/25 19:44
都補(bǔ)做完后月底結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
84785003
2022 03/25 19:46
那給客戶開(kāi)的電子發(fā)票怎么處理
郭老師
2022 03/25 19:51
對(duì)的是的 電子發(fā)票放到你確認(rèn)收入的憑證后面。
84785003
2022 03/26 09:28
電子發(fā)票都是開(kāi)出去的給客戶的發(fā)票這個(gè)怎么處理
郭老師
2022 03/26 09:28
你好,你們自己也有一份的,你打印出來(lái)就是了。
84785003
2022 03/26 09:30
所有開(kāi)出去的電子發(fā)票 都要從稅控盤查找打印出來(lái)?
郭老師
2022 03/26 09:32
你好 是的,是這么做的。
84785003
2022 03/26 09:32
然后和紙質(zhì)的票據(jù)做賬在一起?
郭老師
2022 03/26 09:39
是的,他屬于原始憑證的。
84785003
2022 03/26 11:30
老師 作廢的發(fā)票就不用做賬了是嗎?把作廢的發(fā)票收納好就可以了嗎
郭老師
2022 03/26 11:36
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
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