問題已解決

我們?nèi)ツ陼汗懒?0000的差旅費,今年4月發(fā)票才齊 ,從暫估始到今年票齊銷賬,整個會計分錄正常該怎么做

84784957| 提問時間:2022 03/31 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銷售費用差旅費貸其他應(yīng)付款, 今年發(fā)票到了借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸,其他應(yīng)付款。
2022 03/31 17:08
84784957
2022 03/31 17:36
三步嗎,后面2步反一下嗎,不是其他應(yīng)收款無緣無故多出了52000出來嗎?那這三部這賬我看著不平呀。
郭老師
2022 03/31 17:38
你好,最后一個分錄寫錯了,應(yīng)該是其他應(yīng)付款,而且你這個錢需要支付的吧。
84784957
2022 03/31 17:40
那還差哪步呢,,
郭老師
2022 03/31 17:41
最后一個分錄寫錯了,應(yīng)該是其他應(yīng)付款,你寫的是其他應(yīng)收款,然后你們支付給個人,或者是支付出去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784957
2022 03/31 19:02
那怎么未分配利潤要借貸各一次呢
郭老師
2022 03/31 19:02
你好,之前因為你做了,但鍋做了費用,現(xiàn)在需要紅沖跨年了,用利潤分配來代替。
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