問題已解決

老師 之前已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出的稅額,上個月開了紅字信息表,現(xiàn)在報稅增值稅申報表二里面第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”如果再填一次金額不是就多轉(zhuǎn)出了一次嗎?然后填負數(shù)又保存不起,還是填0?

84785019| 提問時間:2022 04/07 10:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要修改之前的進項轉(zhuǎn)出什么原因?之前做了進項轉(zhuǎn)出。
2022 04/07 10:47
84785019
2022 04/07 11:11
就是我們公司在2020年免稅期間認證了一部分2019年年底取得的進項發(fā)票,后續(xù)已經(jīng)抵扣完了,然后稅務(wù)局說免稅期間認證的發(fā)票不能抵扣要做進項轉(zhuǎn)出,上個月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,然后我們跟開票方協(xié)商把發(fā)票紅沖,如果紅沖了下個月申報表不就又要轉(zhuǎn)出一遍嗎,那就重復(fù)了
郭老師
2022 04/07 11:18
對的是的是重復(fù)了,但是你之前做進項轉(zhuǎn)出的需要修改。
郭老師
2022 04/07 11:18
開了信息表一定需要進項轉(zhuǎn)出的,但是你沒有開紅字信息表的,你可以去稅務(wù)局修改了,不要進項轉(zhuǎn)出。
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