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1.某糕點(diǎn)廠(一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為500元值稅款為6500元:支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)向一小賣部(小規(guī)模納稅人)銷售糕點(diǎn),開出一張普通發(fā)票,注明價款(含增值稅)11300元。(3)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對外銷售價格(不含稅)為20元/生(4)本月從農(nóng)場購進(jìn)小麥一批,在收購憑證上注明買價為30 000元。(5) 本月購進(jìn)食品盒一批,取得一張增值稅專用發(fā)票,注明價款為5000元,增值稅↑為650元。要求:計算該企業(yè)4月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784979| 提問時間:2022 04/11 14:02
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暖暖老師
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅是45+30000*0.09+650=3395 當(dāng)月銷項稅是6500+11300/1.13*135+300*20*13%=8580 計算該企業(yè)4月應(yīng)繳納的增值稅稅額8580-3395=5185
2022 04/11 14:04
84784979
2022 04/11 14:09
老師這個題怎么做
暖暖老師
2022 04/11 14:09
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