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我們單位,我從我的下游公司收到的進(jìn)項是200萬的進(jìn)項,然后我要開給我上游公司那個銷項吧,銷項的話開了340萬的銷項,那中間的這個差額的話,我需不需要交增值稅。

84784966| 提問時間:2022 04/21 16:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是需要繳納增值稅
2022 04/21 16:25
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