問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,我們請(qǐng)的勞務(wù)派遣公司的員工的社保,我現(xiàn)在是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 我管理費(fèi)用怎么調(diào)整呢?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,通過(guò)這個(gè)完整分錄后,我沖銷計(jì)提的費(fèi)用導(dǎo)致費(fèi)用-975,工資+975 差了兩個(gè)975該怎么處理呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2022 04/27 10:46
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