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老師,我們公司派人到總公司支援,支援人員的工資由總公司承擔(dān),但是分公司先幫忙代墊發(fā)放給支援的人員,要怎么做賬

84784978| 提問時(shí)間:2022 05/05 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 05/05 11:39
84784978
2022 05/05 11:41
是我們先收到,到時(shí)再發(fā)給員工
84784978
2022 05/05 11:43
收到公司員工到別的公司幫忙的工資
玲老師
2022 05/05 11:44
這筆錢是你們的收入。。然后再發(fā)給員工。 收款時(shí),借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 。發(fā)工資的分錄給一個(gè)回復(fù)。
84784978
2022 05/05 11:45
發(fā)工資的分錄給一個(gè)回復(fù)。這個(gè)撒意思
84784978
2022 05/05 11:47
不過稅的老師哦
玲老師
2022 05/05 11:48
工資的分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
84784978
2022 05/05 11:50
放到其他業(yè)務(wù)收入的話到時(shí)我發(fā)放工資給員工,這筆錢要怎么沖銷掉呢
玲老師
2022 05/05 12:02
你好 不沖收入,正常做發(fā)工資分錄 就對了??
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