問題已解決

老師請教一下,4月月末進(jìn)項稅銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,并且該科目期末是借方余額7萬元(這里表示有進(jìn)項稅額留抵稅),5月收到國家退回的7萬留抵退稅的時候賬務(wù)怎么處理啊?

84785017| 提問時間:2022 05/11 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 05/11 09:03
84785017
2022 05/11 09:20
我直接這樣做:是借:銀行存款 7萬 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬,可以嗎?
郭老師
2022 05/11 09:23
可以的,可以這么做的。
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