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勞務(wù)派遣公司,四月份變成了一般納稅人,但是開票開錯了,開了1%的稅票,我們是5%差額征收的,那么增值稅申報(bào)表要怎么填寫

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/11 18:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,增值稅申報(bào)表,按1%的申報(bào),下月紅沖,再按正確的申報(bào)。
2022 05/11 22:12
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