問題已解決
老師,匯算清繳時,固定實際比計提的少(我這樣調(diào)整:借:累計折舊,貸:利潤分配-為分配利潤),是否前面已計提的制造費用(借:制造費用,貸:累計折舊)應(yīng)該怎么處理的
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速問速答同學(xué)你好
直接累計折舊就可以的
2022 05/12 14:35
84784975
2022 05/12 15:25
前年度計提的制造費用,要不要考慮了
樸老師
2022 05/12 15:36
同學(xué)你好
這個都計提了不是嗎
少計提了補計提就可以了
84784975
2022 05/12 16:00
我好像是多計提了
樸老師
2022 05/12 16:17
同學(xué)你好
多計提的就沖減
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