問題已解決

老師,我公司去年銀行手續(xù)費已入賬,分錄:借銀行存款,貸預收帳款,貸財務費用,然后現(xiàn)在5月份從銀行把去年發(fā)生手續(xù)費專票開過來了,請問一下老師,這個發(fā)票我怎么做賬呀?

84785041| 提問時間:2022 05/20 16:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?你手續(xù)費? ? 應該做借方的;? 你做貸方是? 銀行利息收入把 ?? ;? 不然你這個 分錄都不對哦 ;? ? ? ?
2022 05/20 16:57
meizi老師
2022 05/20 17:11
?你好;? ? 你這樣做分錄才是對的;? 你看看你一開始發(fā)的分錄? 財務費用應該在借方; 你做貸方去了? ? ?
meizi老師
2022 05/20 17:16
?你好; 到時你做 財務費之前含稅金額做的; 現(xiàn)在做 :借? 進項稅借財務費用負數(shù);? 這樣就行了。? ??
meizi老師
2022 05/20 17:28
? ? ?不用做貸方;? ? ?財務費用借方負數(shù)就是貸方 ; 因為怕你系統(tǒng)識別不了 費用做貸方;? ?所以給你的做的借方負數(shù) ; 到時怕你報表不平? ?
meizi老師
2022 05/21 11:14
不用做貸方,直接做借進項稅借財務費用負數(shù),不單獨做貸方,借方財務費用負數(shù)就表示是貸方了
meizi老師
2022 05/21 14:54
金額是進項稅的金額,你之前不是含稅做了財務費用嗎,收到專票去紅沖財務費用,把進項稅部分體現(xiàn)出來
84785041
2022 05/20 17:09
我們是房地產公司,一是收到客戶首付款時,因為是ps機,而產生的手續(xù)費做,借,銀行存款 ,借,財務費用,貸,預收賬款,二是銀行付款時支付手續(xù)費,是老師說的借,財務費用,貸,銀行存款
84785041
2022 05/20 17:14
老師,那我今天去銀行開了去年已入賬的手續(xù)費專票了,我這分錄怎么做呀
84785041
2022 05/20 17:26
老師你說的是,借進項稅,借財務費用負數(shù),那貸方呢
84785041
2022 05/21 09:43
老師,昨天我問老師手續(xù)費的分錄,我現(xiàn)在一看發(fā)票,我還是有點懵,老師說的借應交稅費,進項稅,借,財務費用負數(shù),這個金額是計稅合計金額還是?
84785041
2022 05/21 14:34
金額是計稅合計的金額嗎
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