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實(shí)務(wù)
问题已解决
?老師,留抵退的稅,咋入賬



您好
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 06/06 09:07

84785024 

2022 06/06 09:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師我每個月底沒有做這兩個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,只做了第三個將銷大于進(jìn)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,然后到年底了,在把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅一年的余額分別轉(zhuǎn)出了,這樣也可以吧,有沒有什么影響

bamboo老師 

2022 06/06 09:46
這樣賬務(wù)處理可以的哈
