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就是進項小于銷項,庫存商品沒有,是不是要暫估,或者把專票不要抵扣,做成成本票。一個暫估入庫,下個月沖,或者把專票不要抵做成成本票。做暫估去成本 那下月沖回該咋做雜做是不

84785008| 提問時間:2022 06/07 19:26
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
你好,同學最好暫估。
2022 06/07 19:30
84785008
2022 06/07 19:37
那下月沖回該咋做雜做是不
李芬老師
2022 06/07 19:38
①、企業(yè)在沒有取得發(fā)票時暫估入賬的會計分錄: 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款--暫估應付款 ②、企業(yè)在下月沖回暫估入賬時的會計分錄: 借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字)
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