問題已解決

老師,我們是建筑施工單位,6月份開的發(fā)票,正常預(yù)交增值稅稅款所屬期應(yīng)該選擇6月份,現(xiàn)在因?yàn)榫W(wǎng)上預(yù)繳操作失誤,稅款所屬期變成了5月,稅款7萬左右,這樣有影響嗎, 就相當(dāng)于5月沒開票預(yù)交增值稅了,6月開票了沒有預(yù)交

84784947| 提問時(shí)間:2022 06/14 15:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這樣的話,你申報(bào)的時(shí)候,你應(yīng)該在五月份申報(bào)的時(shí)候就得抵扣
2022 06/14 15:09
郭老師
2022 06/14 15:09
相當(dāng)于是提前申報(bào)了,六月份開了發(fā)票就不需要再繳納了。
84784947
2022 06/14 15:40
那就是我5月份申報(bào)預(yù)交增值稅,然后6月份開票,稅金在五月份預(yù)交過了,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不會(huì)認(rèn)為我們沒有預(yù)交是吧
郭老師
2022 06/14 15:47
提前預(yù)繳了,你后期開了發(fā)票,不需要在預(yù)繳的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~