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公司人員領了備用金但是報銷時還余留了備用金怎么做賬
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速問速答你好,之前做借其他應收款 貸現(xiàn)金處理了嗎
2022 06/16 11:38
84784993
2022 06/16 11:38
老師 這個分錄怎么做的呀
小惑老師
2022 06/16 11:39
借其他應收款 貸現(xiàn)金,我寫的分錄您看見沒
84784993
2022 06/16 11:40
圖片嘛 好像沒有看到
小惑老師
2022 06/16 11:41
借其他應收款 貸現(xiàn)金,這筆分錄寫了嗎
84784993
2022 06/16 11:47
老師 這邊做了
小惑老師
2022 06/16 11:48
然后做報銷分錄
借管理費用
貸其他應收款
84784993
2022 06/16 11:49
現(xiàn)在報銷怎么弄
小惑老師
2022 06/16 11:50
報銷怎么弄是什么意思
84784993
2022 06/16 12:02
這筆分錄我有點蒙圈,是這樣的我公司員工領了備用金1萬 借:其他應收款,貸:銀行存款,這筆分錄做了,現(xiàn)在報銷這筆錢是這樣的,外地預繳稅款4786.72元,7827.8元,其他差旅費等是7445.48元,這兩次外地預交分兩張憑證做
84784993
2022 06/16 12:04
借:應交稅費等 4786.72 貸:其他應收備用金10000 然后這樣借貸不平,余的備用金是借:其他應收備用金5213.28元。?
小惑老師
2022 06/16 12:10
差旅費沒有報銷是嗎,就報銷預繳稅款了嗎
84784993
2022 06/16 12:32
也報銷了 但是我這分了3張憑證 不在一張上
如果在一張上,借:應交稅費等等
貸:其他應收備用金
貸:銀行存款
小惑老師
2022 06/16 12:47
對,上面這個分錄處理正確。
如果你單獨做預繳稅款的
借借:應交稅費等 4786.72 貸:其他應收備用金4786.72
84784993
2022 06/16 14:12
貸不是備用金10000嗎
84784993
2022 06/16 14:21
老師 這樣對嗎
小惑老師
2022 06/16 15:39
不對,怎么有出來一個其他應收款5200多,多余的你不支付給他們嗎
84784993
2022 06/16 16:11
明白了,意思是在最后一張憑證上提現(xiàn)是嗎
小惑老師
2022 06/16 16:12
就是你要支付給就貸現(xiàn)金或銀行存款
84784993
2022 06/16 16:22
銀行支付備用金的時候已經(jīng)做了:借:其他應收款備用金 貸:銀行存款
小惑老師
2022 06/16 16:24
我說你最后報銷那里的要是你備用金小還需要繼續(xù)報給別人就貸銀行存款
84784993
2022 06/16 16:30
實際領取備用金是10000元,實際發(fā)生費用是20060元,銀行已補10060元。老師能幫我寫個分錄嗎
小惑老師
2022 06/16 16:32
借其他應收款10000
貸銀行存款10000
借費用等20060
貸其他應收款10000
銀行存款100600
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