問(wèn)題已解決

老師,我們公司是代理茅臺(tái)的,進(jìn)價(jià)是999,市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)是1499,真正的銷售價(jià)是3000,廠家指定開(kāi)票是1499(我們只能開(kāi)1499的票),這中間有3000-1499的差價(jià),要怎么做帳務(wù)處理呀

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 12:04
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 另外的部分您作為其他業(yè)務(wù)收入處理。相當(dāng)于是您溢價(jià)部分。
2022 06/18 12:53
84784979
2022 06/18 14:25
借銀行存款3000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1499,貸交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1499/(1-13%)*13%,貸其他業(yè)務(wù)收入-溢價(jià)收入(差額),老師,是這樣嗎,如果這樣,就是少繳增值稅,所得稅還是要按3000來(lái)繳納,是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 06/18 14:42
增值稅和所得稅都是按3000處理 另外的差額部分計(jì)不含稅收入交納處理。
84784979
2022 06/18 16:42
老師,差額的增值稅是按不開(kāi)票收入,繳增值稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 06/18 16:43
是的哈,按不開(kāi)票收入繳納處理。
84784979
2022 06/18 16:45
老師,這個(gè)溢價(jià)收入,還涉及到其他的納稅事項(xiàng)和帳務(wù)處理嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 06/18 16:47
您這是收入,增值稅、附加稅、印花稅、所得稅
84784979
2022 06/18 16:51
老師,這酒是還有筆業(yè)務(wù),消費(fèi)稅的,是嗎
84784979
2022 06/18 16:52
這分錄怎么做呀?購(gòu)進(jìn)來(lái)用于銷售的
陳詩(shī)晗老師
2022 06/18 16:59
你這個(gè)酒你不是自己生產(chǎn)的話,你不存在消費(fèi)稅的問(wèn)題。
84784979
2022 06/18 17:25
噢,那就不用繳消費(fèi)稅了。是代理公司來(lái)的
陳詩(shī)晗老師
2022 06/18 19:12
那他這種就不用交消費(fèi)稅了。
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