問題已解決

老師 建賬我需要準備一些什么東西呢 是不是需要科目余額表或者科目余額呢?但是我估計沒有這些東西,咋建呢?我是半路過來的 我之前也建過賬,科目余額輸上去之后很容易試算不平衡 很煩人,要對很長時間

84784982| 提問時間:2022 06/20 15:07
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你需要跟以前的財務(wù)要科目余額表,然后要過來以后咱比著他錄期初。示范不平衡的話,原因是你錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是有錯誤的地方,所以說要多檢查幾遍。
2022 06/20 15:10
84784982
2022 06/20 15:15
是不是還要盤存材料、成品和固定資產(chǎn)呢
李霞老師
2022 06/20 15:17
你好,這種的話,咱如果外賬的話,咱得接著原來的余額表,而且必須接著原來的余額表來做賬,如果說你公司盤點了以后發(fā)現(xiàn)跟賬面上有異常的,咱再通過憑證來做調(diào)整。并不是說你盤點了以后可以直接手工修改期初余額。
84784982
2022 06/20 15:22
哦我是內(nèi)賬會計 老板沒讓我做外賬
李霞老師
2022 06/20 15:24
那你這樣的話,你可以先盤存,盤點完以后根據(jù)正確的數(shù)據(jù)填上技術(shù)。
84784982
2022 06/20 15:25
老板沒讓我做外賬 就是接著他們的數(shù)據(jù)做,盤存的有差異再做調(diào)整 對吧
李霞老師
2022 06/20 15:31
額,你好,對,你先按照他們的錄個,期初有問題的話,你可以再更正。
84784982
2022 06/20 15:51
哦好的 那我買了財務(wù)軟件建賬的時候期初余額怎么錄呢 其他的按他們給我的嗎?材料、成品和固定資產(chǎn)按照盤存數(shù)嗎 固定資產(chǎn)有的把期初余額錄上
李霞老師
2022 06/20 15:53
你好同學,兩種辦法,第一種你可以盤點以后直接錄期初,就按照片盤點以后的填在期初數(shù)據(jù)里面,然后差額的話,你就通過利潤分配未分配利潤來調(diào)整一下。這樣試算就平衡了。
李霞老師
2022 06/20 15:54
第二種辦法的話,你就可以,直接怎么做?直接先按照原來的系數(shù)數(shù)據(jù)錄賬,錄完帳以后再把盤點的一些恩產(chǎn)品,盤盈盤虧的再通過賬務(wù)處理來體現(xiàn)。
84784982
2022 06/20 16:09
第一種方法的利潤分配未分配利潤是假的,只是為了做平,不是真的利潤,是不是到時候還需要調(diào)整呢 還是用第二種方式較好吧
李霞老師
2022 06/20 16:16
你好,對的,第二種方法是我比較建議的。
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