問題已解決
甲賣商品給乙,商品市場公允價100,增值銷項(xiàng)稅13;乙以一個商標(biāo)權(quán)支付,商標(biāo)權(quán)市場公允價120,增值稅7.2;會計分錄怎么寫?
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速問速答借:無形資產(chǎn)120
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7.2
貸:主營業(yè)務(wù)收入? 114.2
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13
借:主營業(yè)務(wù)成本?
貸:庫存商品
2022 06/24 17:19
提線木偶
2022 06/24 20:21
實(shí)際開票時,主營業(yè)務(wù)收入114.2,稅率13%固定,稅額不就不等于13了嘛
提線木偶
2022 06/24 20:21
實(shí)際開票時,主營業(yè)務(wù)收入114.2,稅率13%固定,稅額不就不等于13了嘛
注會會計老師
2022 06/24 20:24
這里因?yàn)楫?dāng)期取得了進(jìn)項(xiàng)稅額,是可以當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額,所以當(dāng)期實(shí)際繳納的稅額不是13的。
提線木偶
2022 06/24 21:19
實(shí)際開票時,主營業(yè)務(wù)收入114.2,金額開114.2,稅率13%固定,銷項(xiàng)稅額是14.85
注會會計老師
2022 06/24 21:21
這里是兩筆業(yè)務(wù)分別開票的。銷項(xiàng)稅額是13,同時取得進(jìn)項(xiàng)稅額7.2的。這里是當(dāng)做兩筆業(yè)務(wù)來處理的。
提線木偶
2022 06/24 21:30
我的意思是,給對方開票時金額要填多少,填100(賣商品固定13%,開票系統(tǒng)里改不了),銷項(xiàng)13,但是和主營業(yè)務(wù)收入有差額,填114.2,銷項(xiàng)14.85,跟銷項(xiàng)稅額有差額
注會會計老師
2022 06/24 21:32
這里是填100的,這里主營業(yè)務(wù)收入是兩筆業(yè)務(wù)合并之后的結(jié)果的。
提線木偶
2022 06/24 22:04
明白了,謝謝老師!
注會會計老師
2022 06/25 08:57
客氣了,您明白就好了
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