問題已解決
老師 我們2021年12月簽約工程合同164萬元,到2022年1月支付100萬元才開票42萬元 ,后在5月的時候補齊發(fā)票164萬元 ,但是未付64萬元 我要怎么做分錄呢 ?
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速問速答到2022年1月
借:銀行存款100
貸:應收賬款100
借:應收賬款42
貸:收入
? ? ? ?稅金
? ? ?
5月的時候補齊發(fā)票164萬元
借:應收賬款122
貸:收入
? ? ? ??稅金
2022 07/06 10:21
84784997
2022 07/06 10:28
老師 我們公司是甲方 不是施工方,在第一次支付 未收到發(fā)票的時候 做了 借 預付工程款 貸銀行存款 可以嗎
家權老師
2022 07/06 10:30
可以的,就是那樣處理
84784997
2022 07/06 10:50
那收到42萬發(fā)票的時候怎么分錄 ?
84784997
2022 07/06 10:51
5月份補齊發(fā)票的164萬元 但是又有64萬元未付怎么做分錄?
家權老師
2022 07/06 10:56
借:預付賬款100
貸:銀行存款100
借:在建工程42
貸:預付賬款42
借:在建工程122
貸:預付賬款122
84784997
2022 07/06 11:00
那以后在建工程是不是要轉到固定資產(chǎn)
84784997
2022 07/06 11:04
那以后在建工程是不是要轉到固定資產(chǎn)
我們是租用一棟市場20年 租金按年支付
家權老師
2022 07/06 11:16
是的,在建工程是要轉到固定資產(chǎn)
84784997
2022 07/06 16:02
老師 必須要進固定資產(chǎn)才能折舊嗎 ? 我們是舊市場租下來改造后,畫成小攤位租給業(yè)主的,改造時支付的工程款不可以進長期待攤費用嗎 ?
家權老師
2022 07/06 16:06
你們租來改造就計入長期待攤費用。在租期內(nèi)攤銷
84784997
2022 07/06 16:19
借:預付賬款100
貸:銀行存款100
借:長期待攤費用42
貸:預付賬款42
借:長期待攤費用122
貸:預付賬款122 那我可以這樣做分錄嗎 ?
家權老師
2022 07/06 16:23
嗯嗯,就這樣處理吧
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