問題已解決

我想提問個問題,有個個體工商戶,上個季度的專用發(fā)票開錯了,這個月給他沖紅的話,上季度的增值稅申報怎么申報?

84784972| 提問時間:2022 07/11 11:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 上季度的增值稅申報按開錯的發(fā)票正常填寫申報
2022 07/11 11:23
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