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這是我第二季度開的發(fā)票,由于我存在紅沖第一季度的發(fā)票 ,比對異常,去稅局現(xiàn)場申報增值稅

84784982| 提問時間:2022 07/15 15:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個2季度? 正數(shù)發(fā)票 小于了 你紅沖發(fā)負數(shù)金額嗎? ?
2022 07/15 15:12
84784982
2022 07/15 15:14
結(jié)果稅局讓我把紅沖的發(fā)票的稅額-131.17/0.03=-4372.33,用這個數(shù)扣我實際開的發(fā)票免稅發(fā)票1816291.3,也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用這個數(shù)開申報增值稅,那我的賬跟申報的數(shù)就不一樣了呀,這個要怎么辦呀
meizi老師
2022 07/15 15:18
你好 ; 你按照稅務(wù)局要求去報? ; 你賬上正常做 ; 你們這個2季度? 的話; 你們都是 低于45萬普票的嘛? 都是免征的??
84784982
2022 07/15 16:09
稅已經(jīng)報完了,但是賬跟申報表就對不上了,實際上我紅沖調(diào)減收入-13116.83,但是報稅只給我調(diào)減了-4372.33,差額-8744.5那我怎么調(diào)賬呢
meizi老師
2022 07/15 16:15
?你好;? ? ? ? ?你們這個是因為你們跨季度? ? 有稅率變化導(dǎo)致的 ;??
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