問題已解決
我們單位5月份的工資是6月份發(fā)放的 是從公賬轉(zhuǎn)賬到法人私人賬戶,然后用法人私人賬戶轉(zhuǎn)賬給員工的,我做賬的時候是實際發(fā)放的金額 可是法人從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶多轉(zhuǎn)了2000的?,F(xiàn)在2000還在法人的私人賬戶上 然后再發(fā)6月份工資的時候,這2000法人用私人賬戶發(fā)放給了員工工資。 怎么做分錄呢? 6月份的已經(jīng)結(jié)賬了
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你好,你轉(zhuǎn)給法人的時候可以借其他應收款貸銀行存款,然后,你具體工資的時候
借管理費用,工資貸應付職工薪酬,工資
借應付職工薪酬工資貸其他應收款。
2022 07/27 09:22
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2022 07/27 10:02
那我6月做的是借應付職工薪酬,貸的銀行存款。我7月摘要寫:調(diào)整6月30日 6號憑證 借:其他應收款-XX 貸:銀行存款 然后再調(diào)整增加一個 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-XX 對的嗎?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/27 10:05
你好同學,對,非常棒就是這樣做的。
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2022 07/27 10:16
那六月的這個分錄我要負數(shù)做一筆一樣的對吧?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/27 10:17
你好不需要做負數(shù)的,先放在其他應收款上也可以,或者說你直接做個負數(shù)反沖掉也可以的。
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