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小規(guī)模百分之三的稅率免征增值稅,開據(jù)發(fā)票時,做賬務(wù)處理還用體現(xiàn)稅費這塊嗎

84784947| 提問時間:2022 07/27 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模免征增值稅,收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022 07/27 11:43
84784947
2022 07/27 11:50
嗯嗯,但是這個季度我們沒超過45萬免征增值稅,賬上的數(shù)和增值稅申報表的數(shù)不一致,申報表上免征額是3%%2b5%的部分,但賬上只是5%的增值稅部分,這種情況怎么做分錄?
鄒老師
2022 07/27 11:51
你好 小規(guī)模免征增值稅,收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 5%的部分 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84784947
2022 07/27 12:00
免征額的部分之前是計入營業(yè)外收入科目里,但現(xiàn)在和賬上不一致,應(yīng)該怎么做呢?
鄒老師
2022 07/27 12:03
你好,你需要把你之前計入?營業(yè)外收入的分錄沖銷才是的?
84784947
2022 07/27 14:01
3%的部分嗎?
鄒老師
2022 07/27 14:02
你好,是的,是這樣的
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