問題已解決
我剛到這家公司的時候,老板最初是要讓我做他的外賬的,可是當我查了他的外賬,發(fā)現(xiàn)開出的發(fā)票和轉到公賬上的錢對不上?這怎么處理呢
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速問速答你好,不一致的放到應收賬款里面,或者是預收賬款。
2022 08/15 17:19
郭老師
2022 08/15 17:19
收到了錢沒有銷售的,借銀行存款,貸預收賬款。
84784968
2022 08/15 17:20
2年前有一筆款項對方轉了賬,沒有給對方開發(fā)票,也沒有納稅調增,這個情況怎么處理?
郭老師
2022 08/15 17:21
那你賬上是怎么做的?
84784968
2022 08/15 17:23
這個是真實銷售了,之前這個就做了預收賬款,我上一任干了3個月就走了,人家就沒有管
84784968
2022 08/15 17:28
做的預收賬款,后來代賬公司做了外賬,也沒有處理,她干到第二年7月份出事了,被稅局罰了很多錢
郭老師
2022 08/15 17:29
你好,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784968
2022 08/15 17:41
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,這個上面就沒有做,老師,問一下,過了幾年沒有繳稅,還可以做借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費這個繳稅嗎?
郭老師
2022 08/15 17:53
如果稅務局沒有查到的話,可以的。
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