問題已解決

老師,我們是核定個體,沒開票,我們公司銷售產(chǎn)品,占用了一個客戶的區(qū)域,每個月得給這個客戶分點(diǎn)錢,但不直接給到錢,這個客戶可以用這個款來公司拿貨或沖貨款,該怎么做賬?

84784951| 提問時間:2022 08/24 10:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個可以的 但是客戶要給你們開這個金額的發(fā)票 你們給客戶開商品的發(fā)票
2022 08/24 10:42
84784951
2022 08/24 10:43
麻煩老師看清楚問題回答一下,我們是核定個體對發(fā)票沒這么嚴(yán)格,沒有開發(fā)票,另外請問是怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
2022 08/24 10:51
核定征收的不用做賬 如果要做就計(jì)入銷售費(fèi)用
84784951
2022 08/24 11:04
具體的分錄是怎么做的?
樸老師
2022 08/24 11:06
同學(xué)你好 借銷售費(fèi)用 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784951
2022 08/24 11:13
借銷售費(fèi)用 借應(yīng)收 這掛2個怎么理解?
樸老師
2022 08/24 11:15
銷售費(fèi)用就是你給客戶的返點(diǎn)的錢 應(yīng)收賬款是你扣除返點(diǎn)之后應(yīng)收的
84784951
2022 08/24 11:21
如果這個是沒有差額,直接沖這個客戶的貨款,我可以直接做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)對嗎
樸老師
2022 08/24 11:33
不對 應(yīng)該是 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784951
2022 08/24 11:40
這樣不就沖減不了客戶的貨款了嗎
樸老師
2022 08/24 11:40
你不是要沖減給客戶的返點(diǎn)嗎
84784951
2022 08/24 11:46
那我說錯了,重新來,不好意思,是這個月這個客戶的款是直接沖了賬上的欠款,那我應(yīng)該是要借應(yīng)收,貸主營收入貸銷項(xiàng),對吧?
樸老師
2022 08/24 11:50
對的 是這樣做分錄的
84784951
2022 08/24 11:53
后面都是負(fù)數(shù)是嗎
樸老師
2022 08/24 11:56
這個是正數(shù)呀 你確認(rèn)收入的
84784951
2022 08/24 11:57
那正數(shù),應(yīng)收增加了,怎么抵扣掉客戶的錢?這個我不理解
樸老師
2022 08/24 12:02
給客戶的錢是銷售費(fèi)用呀
84784951
2022 08/24 12:06
我剛剛問的是:這個月這個客戶的款是直接沖了賬上的欠款,那我應(yīng)該是要借應(yīng)收,貸主營收入貸銷項(xiàng),你說是這樣做分錄,這樣做就沒有做銷售費(fèi)用了
樸老師
2022 08/24 12:09
如果都掛往來了是你這個分錄
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