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吳智| 提問時間:2022 09/14 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸其他應付款,然后你再支付出去,借其他應付款貸銀行存款。
2022 09/14 09:57
吳智
2022 09/14 09:59
可是,每個月計提工資時候走的。借:管理費 貸:應付職工薪酬。怎么平帳呢?
郭老師
2022 09/14 10:01
好,那你別做這個,借應付職工薪酬,借管理費用附屬做這個紅沖了。
郭老師
2022 09/14 10:02
這個不是你單位負擔的,你做不了管理費。
吳智
2022 09/14 10:33
計提工資:借:管理費用 ,貸:應付職工薪酬,發(fā)放時:借:應付職工薪酬,貸:銀存。發(fā)放工資時候,忘記社保打款這一回事,現(xiàn)在該怎么調(diào)帳?
郭老師
2022 09/14 10:35
借銀行存款,貸其他應付款, 借其他應付款,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù)。
吳智
2022 09/14 10:39
謝謝老師!
郭老師
2022 09/14 10:41
不用客氣,工作愉快。
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