問題已解決

你好,老師,想咨詢一下物業(yè)費(fèi)的問題。我們公司委托物業(yè)公司來為我們服務(wù),簽訂的合同是從去年5月份到今年的8月份,去年已經(jīng)開過885000元的發(fā)票,已掛賬,沒計(jì)提也沒支付,計(jì)入了管理費(fèi)用。今年又開了一部分發(fā)票,是本月剛開具的,也是本月支付的,這部分還需要計(jì)提嗎,還是說直接計(jì)入管理費(fèi)用呢?費(fèi)用挺大的,兩年一百多萬

84784995| 提問時間:2022 09/14 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以的,繼續(xù)做就可以的,去年的是以前年度的,今年的做到今年里面如果沒有支付,掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款都可以。
2022 09/14 15:28
84784995
2022 09/14 15:35
已經(jīng)支付了,我的意思是計(jì)入當(dāng)月的管理費(fèi)用中,金額太大了。老師,這種還需要計(jì)提或者是分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2022 09/14 15:36
你好,這屬于當(dāng)月的嗎?
郭老師
2022 09/14 15:36
你可以根據(jù)受益期來分?jǐn)偂?/div>
84784995
2022 09/14 15:38
今年的是1-8月份的,在九月份開的發(fā)票,這種還能往前分?jǐn)倖幔?/div>
84784995
2022 09/14 15:40
相當(dāng)于之前幾個月沒有計(jì)提相應(yīng)的物業(yè)費(fèi),本月一次性支付的
郭老師
2022 09/14 15:42
那你得反結(jié)賬修改了,而且你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
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