問題已解決
上月做賬(差旅費)時一張專票漏做,這個月發(fā)現(xiàn)后做賬怎么做?請問
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
這個月補做就行了
2022 09/15 14:07
84785023
2022 09/15 14:20
借:管理費用 貸方:應(yīng)交增值稅-進項稅,那個會計分錄
小菲老師
2022 09/15 14:21
同學,你好
你是發(fā)票做了,當作普通發(fā)票?
84785023
2022 09/15 14:22
是的,是的,老師
84785023
2022 09/15 14:24
中間有一張住宿費是專票
小菲老師
2022 09/15 14:25
同學,你好
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進)
借:管理費用 負數(shù)
84785023
2022 09/15 14:28
上個月做的是這筆分錄
小菲老師
2022 09/15 14:29
同學,你好
嗯嗯,可以的
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