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問題已解決
老師 我想問下 上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)專票稅號(hào) 開錯(cuò)了 認(rèn)證不了 那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么能抵扣呢?
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速問速答你好,那就沒法抵扣的,這個(gè)是稅號(hào)開錯(cuò)了嗎?
2022 09/16 12:01
84784970
2022 09/16 12:03
是的 老師,還有其他的辦法嗎
84784970
2022 09/16 12:05
有什么方法補(bǔ)救的
郭老師
2022 09/16 12:06
你有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如果沒有的話,你問下你稅務(wù)局申請(qǐng)延期交稅,下個(gè)月對(duì)方給你開了發(fā)票,你再下一個(gè)月申報(bào)抵扣。
84784970
2022 09/16 12:09
沒了 這樣可以抵扣是把?
郭老師
2022 09/16 12:10
可以的,但是影響企業(yè)信用等級(jí),有滯納金。
84784970
2022 09/16 12:17
沒法延期,我問了稅局緩交,稅局說(shuō)緩交只適用于中小微企業(yè),我們不符合
郭老師
2022 09/16 12:21
那你們強(qiáng)制不交稅,你跟他說(shuō)這個(gè)月繳納的稅額太大,下個(gè)月發(fā)票到了再抵扣。
84784970
2022 09/16 12:35
怎么強(qiáng)制不交稅
郭老師
2022 09/16 12:35
他只申報(bào),不點(diǎn)扣款。
84784970
2022 09/16 13:38
確定下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了就能抵扣了是吧?
郭老師
2022 09/16 13:40
對(duì)的,是的,是這么做。
84784970
2022 09/16 14:07
這樣申報(bào)了 會(huì)交附加稅啊 我們本來(lái)是不用交增值稅 和附加稅的
郭老師
2022 09/16 14:14
你好,不是不讓你交稅嗎?
84784970
2022 09/16 14:16
是不交 申報(bào)時(shí) 不是有稅款嘛? 但是申報(bào)時(shí) 也會(huì)有附加稅啊
郭老師
2022 09/16 14:18
都不交不是嗎,要交的話一塊兒交了,他在一個(gè)報(bào)表里面,現(xiàn)在是合并到增值稅及附加稅申報(bào)表了
84784970
2022 09/16 14:28
你的意思是 只要下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了 已申報(bào)的銷項(xiàng) 就不用交增值稅及附加稅?
郭老師
2022 09/16 14:34
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784970
2022 09/16 14:55
你的意思是 只要下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了 已申報(bào)的銷項(xiàng) 就不用交增值稅及附加稅?
郭老師
2022 09/16 14:55
你好,對(duì)的是的,具體的可以看你稅務(wù)局那邊的要求。
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