問題已解決

老師,19年最后一季度申請的自開專票和代開專票,增值稅交重復(fù)了,現(xiàn)在能抵扣嘛?現(xiàn)在抵扣該怎么做賬,以前的賬需要做調(diào)整嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2022 09/27 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你得紅沖你的發(fā)票才能退稅。
2022 09/27 16:30
郭老師
2022 09/27 16:30
說的能抵扣是什么意思?是退回來的稅款抵扣嗎?
84785024
2022 09/27 16:45
多繳的稅款做抵扣
郭老師
2022 09/27 16:46
你好,那開了負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎?
郭老師
2022 09/27 16:46
如果你是小規(guī)模的話,這種情況下一般都是申請退稅的,稅務(wù)局會給你退回來。
84785024
2022 09/27 16:58
沒有開具負(fù)數(shù)就是申報(bào)的時(shí)候重復(fù)繳納了
郭老師
2022 09/27 16:59
那你去稅務(wù)局更正申報(bào)。
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