問(wèn)題已解決

上個(gè)月購(gòu)原材料十萬(wàn),月底盤(pán)存有27000,實(shí)際原材料支出73000,然后這個(gè)月購(gòu)原材料70000,庫(kù)存還有22000,是不是這個(gè)月原材料支出就是75000對(duì)吧 問(wèn)題是我報(bào)表上顯示的存貨是負(fù)5000,實(shí)際我這個(gè)月還有22000的貨呢 158號(hào)和76號(hào)是不是都錯(cuò)了,應(yīng)該怎么改

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 16:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您8月159號(hào)憑證領(lǐng)用了十萬(wàn)多的原材料 是不是多領(lǐng)用了
2022 10/12 16:46
84784976
2022 10/12 18:21
這個(gè)十萬(wàn)就是我們進(jìn)的貨,減去庫(kù)存的27000,就是用了83000的原材料,我們是飯店進(jìn)的貨直接就用了,省去了入庫(kù)出庫(kù),月底盤(pán)存再減
bamboo老師
2022 10/12 18:32
用了83000怎么貸方金額是10萬(wàn)多呢 不應(yīng)該是83000么
84784976
2022 10/12 18:43
利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本顯示的是83000
bamboo老師
2022 10/12 18:44
您盤(pán)存后沖了成本 可以把您科目余額表截圖發(fā)給我看看呢
84784976
2022 10/12 19:06
是這兩個(gè)嗎老師 你你看一下
84784976
2022 10/12 19:11
老師我就想知道這幾筆的會(huì)計(jì)分錄怎么做:原材料轉(zhuǎn)成本;盤(pán)存的原材料;上月盤(pán)存的結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的原材料。 盤(pán)盈的原材料要不要沖抵我的進(jìn)貨成本,
bamboo老師
2022 10/12 19:33
正常的情況下 是根據(jù)當(dāng)月領(lǐng)料單做原材料領(lǐng)用出庫(kù)的 而且原材料要加工為產(chǎn)成品入庫(kù) 然后對(duì)外銷售 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)您是什么類型企業(yè)? 您這是倒算的成本 不是根據(jù)領(lǐng)料做的
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