問(wèn)題已解決

企業(yè)在做供應(yīng)鏈金融融資,向下游客戶提供應(yīng)收賬款融資服務(wù),我公司實(shí)際付的金額和應(yīng)收賬款金額有差額,我們需要怎么做會(huì)計(jì)處理?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/18 14:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)差額后期還付款嗎
2022 10/18 14:40
84784974
2022 10/18 14:44
是后期要收的款
樸老師
2022 10/18 14:48
那你掛往來(lái)科目就可以了
84784974
2022 10/18 14:51
后期要收到的款,我公司的做應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)的,相當(dāng)于銀行票據(jù)貼現(xiàn),但不是銀行票據(jù),我們會(huì)以打折的方式取得應(yīng)收賬款債權(quán),待到期后全額收取該筆應(yīng)收賬款
84784974
2022 10/18 14:52
現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款和我公司實(shí)際購(gòu)買款有個(gè)差額,不知道該怎么做會(huì)計(jì)處理
樸老師
2022 10/18 14:57
這個(gè)還是掛往來(lái)科目呀
84784974
2022 10/18 15:39
比如 借:其他應(yīng)收款 100 貸:銀行存款 80 20 這個(gè)20應(yīng)該掛哪個(gè)往來(lái)? 這個(gè)20是需要應(yīng)收賬款到期后,核心企業(yè)才會(huì)給我們的,我們需要算做收益的
樸老師
2022 10/18 15:45
你銀行存款就付了八十?
84784974
2022 10/18 16:52
是的 老師 怎么處理的?
樸老師
2022 10/18 16:56
那應(yīng)該 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 20等發(fā)生的時(shí)候再做
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