問題已解決
我們公司4月份收到了稅局退的附加稅,當時的會計分錄這這樣的,這個月我才發(fā)現(xiàn),稅局退的這個附加稅在利潤表上沒有體現(xiàn),資產(chǎn)負債上的未分配利潤和利潤表上的凈利潤產(chǎn)生了差額,這個該怎么辦呢
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速問速答看一下你的稅金及附加結轉了損益嗎?
2022 10/21 10:27
84784982
2022 10/21 10:31
結轉了,資產(chǎn)負債表這些都是平的
郭老師
2022 10/21 10:36
現(xiàn)在還能反結賬修改嗎?
郭老師
2022 10/21 10:36
你的利潤表應該出來的是正確的,只不過是你的科目余額表是錯誤的。
84784982
2022 10/21 10:42
老師,您可以幫我看下余額表嗎?這是第三季度末的
郭老師
2022 10/21 10:45
截圖你的利潤表看一下的。
84784982
2022 10/21 10:54
麻煩老師了!謝謝
郭老師
2022 10/21 10:56
你截圖你的稅金及附加明細帳,看一下這里是一樣的。
84784982
2022 10/21 11:00
四月份退稅后,一直到九月份差額一直都是退稅的金額
84784982
2022 10/21 11:08
老師,我這兩個季度的財務報表申報也沒有提示比對異?!,F(xiàn)在就是我自己算的時候發(fā)現(xiàn)勾稽關系對不上了
郭老師
2022 10/21 11:13
你把四月份七八兩張記賬憑證反結賬修改試一下。
84784982
2022 10/21 11:16
老師改成營業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 10/21 11:18
可以的,可以改成營業(yè)外收入。
84784982
2022 10/21 11:22
老師,那我之前的財務報表已經(jīng)申報了,而且也已經(jīng)交給集團公司了,我能不能這個月沖銷那筆分錄,重新更改分錄呢
郭老師
2022 10/21 11:26
你做一個
借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)
然后再做一個借應交稅費貸稅金及附加附
郭老師
2022 10/21 11:26
不行,這個還有余額了
84784982
2022 10/21 11:41
老師,如果我把以前的分錄全部紅沖,再做一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入,可以嗎
郭老師
2022 10/21 11:43
你試一下能給你修改過來吧。
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