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企業(yè)在某一會(huì)計(jì)期間末,本期已預(yù)交的增值稅為 200 萬,本期進(jìn)項(xiàng)稅為 120,已代收的 增值稅(銷項(xiàng)稅)為 200 萬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬元,本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬元。 要求:1、計(jì)算應(yīng)交增值稅期末余額,并將其期末余額結(jié)轉(zhuǎn)。 2、如果銷項(xiàng)稅額為390萬元,計(jì)算應(yīng)交增值稅期末余額,并將其期末余額結(jié)轉(zhuǎn)

84784995| 提問時(shí)間:2022 11/14 14:46
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、本期末應(yīng)納稅額=已預(yù)交的增值稅為 -200 萬-本期進(jìn)項(xiàng)稅為 120+增值稅(銷項(xiàng)稅)為 200 萬+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬元-本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬元=137.4萬
2022 11/14 15:07
立峰老師
2022 11/14 15:09
同學(xué)你好 1、本期末應(yīng)納稅額=本期進(jìn)項(xiàng)稅為 120+增值稅(銷項(xiàng)稅)為 200 萬+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬元-本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬元=102.6
立峰老師
2022 11/14 15:12
同學(xué)你好 1、本期末應(yīng)納稅額=本期進(jìn)項(xiàng)稅為 120+增值稅(銷項(xiàng)稅)為 200 萬+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬元-本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬元=62.6 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 62.6 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 62.6
立峰老師
2022 11/14 15:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 62.6 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增植稅? 62.6
立峰老師
2022 11/14 15:20
2、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅=本期進(jìn)項(xiàng)稅為 120+增值稅(銷項(xiàng)稅)為390萬+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2.6萬元-本期已實(shí)際繳納增值稅 20萬元=252.6 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 252.6 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 252.6 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 200 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增植稅? 200
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