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老師好!這道題不理解。自產(chǎn)的是因?yàn)橐曂N售,分錄:借:應(yīng)收賬款 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 銷項(xiàng)稅130 ,賣掉時將收到的價款和銷項(xiàng)稅款一起給職工,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款,這個我理解。外購的又不視同銷售,為什么也要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入應(yīng)付 職工薪酬呢?難道也是借:應(yīng)收賬款? 貸:庫存商品500 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.再借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款

m8950_17666| 提問時間:2022 11/17 10:36
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不是的,不需要通過應(yīng)收賬款過度。 外購時,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,并沒有計(jì)入產(chǎn)品成本。但用途發(fā)生改變,進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣了,所以需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 11/17 13:26
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