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請(qǐng)問一下 上個(gè)月一筆支出(未見票)當(dāng)普票入賬 這個(gè)月收到這筆專票 要怎么入賬

84784982| 提問時(shí)間:2022 11/24 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 11/24 13:37
84784982
2022 11/24 13:37
上個(gè)月直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 那現(xiàn)在收到專票要怎么入賬
郭老師
2022 11/24 13:38
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)只紅沖稅額就可以。
84784982
2022 11/24 13:43
摘要要怎么寫呢?補(bǔ)提辦公用品進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2022 11/24 13:46
可以的,可以這么做。
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