問題已解決

記賬時進項和銷項都沒問題,但是在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,把進項重復(fù)算了一筆,所以少交了一部分稅,現(xiàn)在賬上增值稅總科目貸方有個余額。我現(xiàn)在是要怎么改賬呢,紅沖這個結(jié)轉(zhuǎn)的錯誤分錄,重做一筆嗎?是這個月改,還是要返回錯誤的那個月改

84785021| 提問時間:2022 12/09 11:33
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,您真正繳納給稅局的稅是正確的還是錯的這個
2022 12/09 11:34
84785021
2022 12/09 11:37
錯誤的 我在結(jié)轉(zhuǎn)的時候少結(jié)轉(zhuǎn)了 因為我計算的時候把進項多計算了 所以計提和繳納都少了
微微老師
2022 12/09 11:39
那您需要更正之前的申報表。賬務(wù)上的處理,你已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該是無法回到之前去修改了的。對吧
84785021
2022 12/09 11:40
是的,但可以反結(jié)賬吧? 那我到底怎么操作好呢老師
微微老師
2022 12/09 11:42
您好,如果您反結(jié)賬就回到之前進行修改。紅沖這個結(jié)轉(zhuǎn)的錯誤分錄,重做一筆。 然后需要更正之前的增值稅申報表。
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