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老師,用賬里的其他錢墊付一些支出,后面收到前面支出的專項(xiàng)錢時(shí)怎么做賬?

84784995| 提問時(shí)間:2022 12/19 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用或者是固定資產(chǎn)貸銀行存款, 收到了錢借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款, 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸其他收益或者是營業(yè)外收入。
2022 12/19 13:43
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