問題已解決

老師,往年三大附加稅明細(xì)賬比總帳數(shù)多350元,因當(dāng)初明細(xì)賬某月余額的方向借方錯寫成貸方導(dǎo)致錯至今,總帳和明細(xì)帳不符(不一致,各有一數(shù)),然以往會計一直以總賬數(shù)入報表,請問怎么調(diào)直這帳(讓總帳能和明細(xì)帳一致)?

84784965| 提問時間:2022 12/27 16:54
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),咱這是手工賬是吧,正常當(dāng)時您發(fā)現(xiàn)這個問題的時候,應(yīng)該在原來那個位置把它劃掉,重新填上正確的數(shù)就可以了,但是咱拖了這么長時間一直沒有改的話,嗯,給您個建議,您可以在明細(xì)站上加上一行,把這個數(shù)嗯差額填上,然后調(diào)整過來。
2022 12/27 16:57
84784965
2022 12/27 17:54
那總帳也要補(bǔ)登,會計報表直接改期末數(shù)?
李霞老師
2022 12/27 18:03
你好,咱的會計報表我看你剛才說的不是沒錯嗎?光改明細(xì)上就可以了,總賬應(yīng)該是正確的呀。
84784965
2022 12/27 19:37
報表用的是總帳數(shù),總帳數(shù)比明細(xì)帳數(shù)少
李霞老師
2022 12/27 19:42
,那關(guān)鍵是哪一個是正確的呢。我看您是明細(xì)上寫錯了,問題上,所以咱不用調(diào)整總賬了。
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