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老師,我們老板名下有兩個公司甲乙,我們是乙,之前甲乙是合并的一個公司,6月份分開的 乙是6月中旬開的戶才有的銀行流水 那6.1-6月中旬屬于乙的報銷費用是甲公司墊的款支付的 那乙對甲的欠款怎么做分錄

84784999| 提問時間:2023 01/09 10:48
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
學員朋友,用一個往來科目掛費用就行,支付的時候沖往來科目。
2023 01/09 10:57
84784999
2023 01/09 11:07
借方掛什么費用,貸方其他應(yīng)付款--甲公司
84784999
2023 01/09 11:08
可以借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款-甲公司嗎
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:22
看你的支出費用的屬性進對應(yīng)科目就行,比如 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 開了賬戶之后還給別的公司 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784999
2023 01/09 11:26
成本費用是一次性計入一個科目嗎 如果一次性計入的話,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-甲嗎 甲給乙墊付的報銷款有各種各樣的,肯定不都是管理費用啊 我不清楚的是計什么科目,還是多筆分開計
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:31
買的什么計入這么,就當是應(yīng)付賬款來處理就行
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:31
買的什么計入什么 科目就行
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:33
屬于費用就進費用,屬于成本就成本
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