問題已解決
22年11月補交21年的增值稅(因為21年申報錯誤,誤把增值稅多算到營業(yè)外收入了),22年補交時候如何做分錄調整。21年做的是借:應交增值稅 貸營業(yè)外收入(免征)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:未分配利潤
貸:應交稅費-應交增值稅
再做繳增值稅 的分錄
2023 01/12 14:51
陳女士
2023 01/12 15:42
好的,謝謝老師的回答
文文老師
2023 01/12 15:48
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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