問題已解決

12月份代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,增值稅在稅務(wù)局已經(jīng)交了,在申報(bào)的時(shí)候還顯示讓我在交稅,增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?!我不是直接零申報(bào)了就可以了嗎

84784996| 提問時(shí)間:2023 01/15 17:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,申報(bào)表正常填寫,開票時(shí)預(yù)交的增值稅額可以抵減的(抵減后就不用交納稅款了)
2023 01/15 17:04
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